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          內(nèi)控管理工作總結結尾模板_工作總結結尾

          Ai高考 · 公文寫作
          2021-10-27
          更三高考院校庫

          【篇一】

          建立內(nèi)控機制。要積極培育符合我行實際的內(nèi)部控制文化,使內(nèi)控意識和內(nèi)控文化滲透到每一位員工思想深處,使內(nèi)控成為每位員工的自覺行為。熟悉自身崗位工作的職責要求,理解和掌握內(nèi)控要點,及時發(fā)現(xiàn)問題和風險,把這些作為加強內(nèi)控建設的重要任務。

          完善風險識別和評估體系。要認真借鑒同業(yè)的先進經(jīng)驗,積極運用現(xiàn)代科技手段,逐步建立覆蓋所有業(yè)務風險的監(jiān)控、評價和預警系統(tǒng)。重視貸款風險集中度及關聯(lián)企業(yè)授信監(jiān)測和風險提示,重視早期預警,認真執(zhí)行風險提示制度。樹立正確的業(yè)務發(fā)展觀。要在追求盈利性的同時,重視安全性和流動性,在追求業(yè)務高速發(fā)展同時,更重視風險防范和內(nèi)控建設。

          建立內(nèi)控信息聯(lián)絡機制。要建立完善內(nèi)部管理信息系統(tǒng),為內(nèi)控的設計、執(zhí)行、反饋提供信息保障。建立內(nèi)控管理部門信息聯(lián)絡和定期聯(lián)系機制,及時、真實、完整地傳遞監(jiān)管意圖、交流信息、溝通問題。

          重視對管理人員的監(jiān)管。要加強對管理層、決策層的監(jiān)督控制,解決“控下不控上”的不合理現(xiàn)象。把內(nèi)控文化建設納入高管人員的管理,實行內(nèi)控問責制,促使其轉(zhuǎn)變觀念,發(fā)揮模范帶頭作用。

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          二、強化內(nèi)控責任落實

          加強組織領導。建立內(nèi)控組織機構,成立了以行長為組長、分管行長為副組長、各部門負責人為成員的內(nèi)控管理工作領導小組,明確職責和目標,形成由行長負責抓、分管領導具體抓、部門配合抓,層層抓落實的組織架構,負責全面組織協(xié)調(diào)、具體組織實施、擬定有關制度、內(nèi)控措施評估和提交工作建設,切實加強組織領導,扎實采取有效措施,為開展內(nèi)控管理工作奠定堅實基礎。

          建立例會制度。全行要加強學習,熟練掌握各項規(guī)章制度,做到有章可循,定期進行風險排查和案件分析;要晨鐘暮鼓地強化防范意識,大事敲鐘,小事敲鼓,沒事敲木魚,做到警鐘長鳴。要深刻吸取反面典型的沉痛教訓,未雨綢繆地完善預防措施;要加強制度建設,不斷完善內(nèi)控管理制度,各部門要充分發(fā)揮指導、監(jiān)督作用。

          強化部門自律監(jiān)管。業(yè)務主管部門要實施“一崗雙責”、發(fā)揮再監(jiān)管作用,要強化授權管理,認真履行崗位職責,確保監(jiān)督不流于形式;同時各業(yè)務主管部門制定確實可行的自律監(jiān)管檢查實施方案,堅持自律監(jiān)管與自查自糾相結合、常規(guī)檢查與專項檢查相結合,確保監(jiān)管檢查到位,不走過場,不留監(jiān)管盲點;監(jiān)察部門要對業(yè)務部門進行再監(jiān)管,使監(jiān)管真正落到實處,不斷提升有效監(jiān)管水平。落實防控措施。在日常經(jīng)營管理中,要注重對風險點的防范,全行員工都應切記“隱患險于明露,防范勝于補牢,責任重于泰山”。各業(yè)務部門要真正把各項防范工作落到實處,組織“飛行隊”加強內(nèi)控管理工作檢查力度,做到邊檢查、邊通報、邊整改、邊處理。具體做到以下幾點:一是指定專門專人負責各項規(guī)章制度的具體落實、實施;二是對上級行的各項制度認真組織學習并及時下達貫徹;

          【篇二】

          一、xx部內(nèi)控工作計劃安排

          (一)自學企業(yè)管理提升系列叢書《采購管理輔導手冊》;

          (二)今年底前請采購管理人員來培訓或到x單位參觀學

          習。

          (三)按《物資采購管理制度》逐步完善相關的資料、表單。

          (四)上半年完善相關的供應商評價體系。

          (五)今年底前按6S要求完成采購檔案規(guī)范化管理。

          (六)按年度計劃完成相關制度的編寫和修改審核并申請公司發(fā)

          布施行。

          二、目前工作進度

          (一)20xx年1月份完善了各部門報送月度物資需求計劃流程。

          (二)20xx年3月份制定以下制度并進行了內(nèi)部征求意見:《基建期物資供應商管理辦法(試行)》、《基建期物資保管保養(yǎng)管理

          程序(試行)》、《基建期危險化學品管理控制程序(試行)》

          (三)20xx年4月對《采購物資招標流程》進行修訂。

          (四)20xx年4月到x企業(yè)進行對標學習。

          (五)20xx年4月x部內(nèi)部進行內(nèi)部物資采購專業(yè)知識培訓。

          (六)按6S管理要求規(guī)范采購檔案規(guī)范化管理。

          三、取得的經(jīng)驗及存在的不足

          取得經(jīng)驗:

          (一)采購風險的控制,比如預付款都能控制在%以下,減少

          企業(yè)承擔的風險。

          (二)內(nèi)控制度相對健全,所有物資采購都按照審批權限和程序。

          (三)供應商選擇,建立健全的供應商管理體系,目前采購物資暫不出現(xiàn)質(zhì)量或售后服務問題。

          (四)對市場調(diào)查研究較為深入,對擬采購物資的行業(yè)都進行市場調(diào)查,寫出調(diào)查比選報告,為實施采購提供決策依據(jù)。

          存在不足:

          (一)需繼續(xù)完善xx部各項規(guī)章制度,建立健全的制度體系。

          (二)信息化手段利用率不高。信息技術給我們企業(yè)的管理提升提供了切實有效的手段。電子化采購的好處是顯而易見的,它能夠輕松實現(xiàn)信息共享、操作規(guī)范、實時監(jiān)控、快捷高效。但從現(xiàn)階段我們采購管理工作的實際看,采購信息系統(tǒng)的建設相對滯后。

          (三)采購人員專業(yè)不足。對于采購員專業(yè)能力不足,都是半路出家,人員素質(zhì)不高,梯隊建設不足,這些都成為了制約采購工作效率提升的重要問題。

          四、下一步工作安排

          準確把握采購管理發(fā)展方向,建立集中、高效、透明的采購管理體系。

          (一)針對不足需要有健全的制度,完善各項規(guī)章制度,為下一步工作做好基礎準備。

          (二)充分利用信息化手段。采購管理發(fā)展的每一個階段都伴隨著信息技術的發(fā)展,或者說,信息技術的發(fā)展都促進了采購管理水平的

          提升。信息透明、高效了,我們的采購工作才能變得透明、高效。

          (三)向供應鏈管理轉(zhuǎn)變?,F(xiàn)代采購管理,不僅要對產(chǎn)品進行管理,也要對提供這些產(chǎn)品的供應商進行長期持續(xù)的管理,同時還要對物流、倉儲等供應鏈環(huán)節(jié)進行全面的管理。

          (四)加強懲防體系建設。通過完善采購管理體制,建立多部門相互制約機制,實現(xiàn)陽光采購、透明采購,不僅能規(guī)范采購行為,降低采購成本,也能有效防止*,避免采購干部走上歧途,確保制度上實現(xiàn)反腐倡廉。

          (五)內(nèi)部人員加強專業(yè)知識的學習,提升管理能力。

          xx部

          20xx年x月xx日

          【篇三】

          20xx年公司內(nèi)控與風險管理主要工作完成情況

          圍繞20xx年內(nèi)控與風險管理各項工作目標,內(nèi)控與風險管理處從開展業(yè)務流程梳理和強化內(nèi)控與風險管理兩方面入手,重點完成了以下各項工作:

          (一)認真貫徹落實公司“三基”工作會議精神,組織開展了“頂層設計”業(yè)務流程梳理與規(guī)范發(fā)布及執(zhí)行效果跟蹤檢查工作。

          (二)完成公司《內(nèi)部控制管理手冊20xx版》的修訂與發(fā)布工作。

          (三)組織召開公司內(nèi)控與風險管理工作視頻會議,傳達貫徹集團會議精神。

          (四)組織開展財務資產(chǎn)管理、預算管理、質(zhì)量(產(chǎn)品)與標準、安全環(huán)保與節(jié)能管理4個專項業(yè)務流程梳理工作。

          (五)繼續(xù)組織開展公路運輸業(yè)務流程的梳理和優(yōu)化工作,納入《內(nèi)部控制管理手冊(運輸公司分冊20xx版)》。

          (六)規(guī)范并統(tǒng)一執(zhí)行各類實施證據(jù)表單329個,為強化業(yè)務流程執(zhí)行力建設提供了強有力的基礎保障。

          (七)組織完成公司20xx年度內(nèi)部控制體系跟單核查

          —1—工作。

          (八)組織開展內(nèi)部控制體系自我測試與檢查工作,從多角度入手,深入查找業(yè)務流程中的問題和不足并認真組織修改完善。

          (九)圓滿順利完成集團公司內(nèi)控測試組對公司開展的內(nèi)控運行評價測試工作。

          (十)完成ERP內(nèi)控測試工作,為確保ERP系統(tǒng)上線符合內(nèi)控與風險管理工作要求奠定了基礎。

          (十一)組織開展內(nèi)控與風險管理觀摩調(diào)研活動,為公司“基礎管理月”各項內(nèi)控與風險管理工作的開展奠定基礎。

          (十二)組織開展考核評價工作,逐步強化業(yè)務流程規(guī)范執(zhí)行力建設。

          (十三)組織開展總結與自我評價工作,以扎實的工作作風和優(yōu)良的工作業(yè)績在集團公司的綜合評選中創(chuàng)造佳績,獲得表彰。

          (十四)加強理論知識培訓,使“人人講內(nèi)控,人人學內(nèi)控,人人做內(nèi)控”的理念逐步深入人心。

          20xx年內(nèi)控與風險管理工作中取得的成效

          一年來,內(nèi)控與風險管理處能夠克服公司生產(chǎn)經(jīng)營范圍廣、點多、線長、面廣、業(yè)務類型繁雜、人員少、理論知識欠缺、經(jīng)驗不足等困難,努力研究、認真組織,各項內(nèi)控與風險管理工作均取得了一定的成效。

          —2—一是內(nèi)控體系建設的質(zhì)量有了一定的提高。二是業(yè)務流程的執(zhí)行效果有了明顯的提升。三是內(nèi)控體系建設的認知度收到了預期的效果。四是風險防范意識明顯增強。

          五是內(nèi)控考核評價管理機制更加完善。

          六是內(nèi)控體系建設隊伍逐步發(fā)展壯大,管理提升作用較為明顯。

          內(nèi)控與風險管理工作中存在的問題和不足

          一是業(yè)務流程執(zhí)行的重視程度需要加強。

          二是業(yè)務流程還需要簡化和優(yōu)化。

          三是內(nèi)控人員調(diào)整業(yè)務銜接還不夠到位。

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